Zoznam dokumentov ZS - Zborov nad Bystricou

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny pdf  158.64 Kb Faktúra   410.21 €   
 
    Stredoslovenská energetika    36403008      09. jan. 2011 
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny pdf  154.8 Kb Faktúra   427.80 €   
 
    Stredoslovenská energetika, a.s.    36403008      04. jan. 2011 
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny pdf  152.76 Kb Faktúra   170.38 €   
 
    Stredoslovenská energetika, a.s.    36403008      05. jan. 2011 
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny pdf  154.66 Kb Faktúra   81.49 €   
 
    Stredoslovenská energetika, a.s.    36403008      05. jan. 2011 
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny pdf  153.23 Kb Faktúra   142.51 €   
 
    Stredoslovenská energetika, a.s.    36403008      05. jan. 2011 
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny pdf  155.88 Kb Faktúra   8.71 €   
 
    Stredoslovenská energetika, a.s.    36403088      05. jan. 2011 
Faktúra za správu domény pdf  56.7 Kb Faktúra   2.21 €   
 
    booTIS, s.r.o.    44298382      04. jan. 2011 
Faktúra za dopravu pdf  135.22 Kb Faktúra   143.99 €   
 
    František Kováč - AUTODOPRAVA    34361081      04. jan. 2011 
Nákup materiálu na údržbu elektoinštalácie pdf  139.73 Kb Faktúra   13.99 €   
 
    Eva Moskáľová - ELMOP    40140229      07. jan. 2011 
Poplatok za Virtuálnu knižnicu pdf  55.54 Kb Faktúra   16.56 €   
 
    KOMENSKY, s.r.o.    43908977      07. jan. 2011 
Faktúra za služby T - Com pdf  58.19 Kb Faktúra   19.56 €   
 
    Slovak Telekom, a.s.    35763469      04. jan. 2011 
Faktúra za služby T - Com pdf  56.16 Kb Faktúra   19.19 €   
 
    Slovak Telekom, a.s.    35763469      04. jan. 2011 
Poplatok za prax kuchárov pdf  50.37 Kb Faktúra   11.90 €   
 
    Stredná odborná škola obchodu a služieb    00695041      04. jan. 2011 
Nákup materiálu na výtvarný krúžok pdf  83.43 Kb Faktúra   34.32 €   
 
    PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech    14165198      04. jan. 2011 
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu pdf  146.58 Kb Faktúra   4691.00 €   
 
    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.    35815256      10. jan. 2011 
Nákup polročných vysvedčení pdf  128.12 Kb Faktúra   11.34 €   
 
    ŠEVT a.s.    31331131      25. jan. 2011 
Oprava kopírky pdf  169.94 Kb Faktúra   221.27 €   
 
    Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.    31338551      26. jan. 2011 
Nákup hygienických potrieb pdf  119.88 Kb Faktúra   94.95 €   
 
    František Buchta, Kalinov 1464, Krásno nad Kysucou     35223600      26. jan. 2011 
Nákup a montáž žalúzií pdf  118.27 Kb Faktúra   1490.69 €   
 
    Profiplast, s.r.o.    45665796      28. jan. 2011 
Vyúčtovacia faktúra - preplatok pdf  314.04 Kb Faktúra   4643.84 €   
 
    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.    35815256      28. jan. 2011 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>